Faktúra č. DFP/15/0002

Obstarávateľ
  • Názov: SPŠ elektrotechnická Prešov
  • IČO: 00161829
Zmluvný partner
Informácie o faktúre
  • Číslo faktúry: DFP/15/0002
  • Popis fakturovaného plnenia: havarijné poistenie PO208DG
  • Dátum doručenia: 16.01.2015
  • Celková hodnota: 83,03 € (s DPH)
  • Identifikácia zmluvy: 700288494
  • Dátum zverejnenia: 05.02.2015
  • Poznámka:
Tlačiť