Faktúra č. DFP/14/0027

Obstarávateľ
  • Názov: SPŠ elektrotechnická Prešov
  • IČO: 00161829
Zmluvný partner
Informácie o faktúre
  • Číslo faktúry: DFP/14/0027
  • Popis fakturovaného plnenia: výroba samolepiek na skrinky
  • Dátum doručenia: 21.08.2014
  • Celková hodnota: 14,59 € (s DPH)
  • Identifikácia objednávky: 081/14
  • Dátum zverejnenia: 25.09.2014
  • Poznámka:
Súvisiace dokumenty
Číslo Názov Obstarávateľ IČO Obs. Dodávateľ IČO Dod. Kategória Suma Dátum Dátum účinnosti Dátum platnosti Dátum zverejnenia Dokument podpísal Funkca Typ
081/14 Objednávame u Vás záväzne: 152ks samolepky na skrinky 14,59€ SPŠ elektrotechnická Prešov 00161829 Ján Troliga ART - výroba reklamy 14318270 0,00 € 07.08.2014 28.08.2014 Ing.Slavomír Kožár riaditeľ školy Objednávka
Tlačiť