Obstarávateľ
- Názov: SPŠ elektrotechnická Prešov
- IČO: 00161829
Informácie o faktúre
- Číslo faktúry: DFP/14/0013
- Popis fakturovaného plnenia: plyn 4/14 HI
- Dátum doručenia: 08.04.2014
- Celková hodnota: 4,00 € (s DPH)
- Identifikácia zmluvy: zo 14.11.2010
- Dátum zverejnenia: 16.04.2014
- Poznámka:
Tlačiť