Faktúra č. DFP/14/0011

Obstarávateľ
  • Názov: SPŠ elektrotechnická Prešov
  • IČO: 00161829
Zmluvný partner
Informácie o faktúre
  • Číslo faktúry: DFP/14/0011
  • Popis fakturovaného plnenia: plyn 3/14 HI
  • Dátum doručenia: 10.03.2014
  • Celková hodnota: 4,00 € (s DPH)
  • Identifikácia zmluvy: zo 14.11.2010
  • Dátum zverejnenia: 19.03.2014
  • Poznámka:
Tlačiť