Faktúra č. DFP/14/0010

Obstarávateľ
  • Názov: SPŠ elektrotechnická Prešov
  • IČO: 00161829
Zmluvný partner
Informácie o faktúre
  • Číslo faktúry: DFP/14/0010
  • Popis fakturovaného plnenia: pranie prádla ubytovanie
  • Dátum doručenia: 10.02.2014
  • Celková hodnota: 117,95 € (s DPH)
  • Identifikácia objednávky: 003/14
  • Dátum zverejnenia: 21.02.2014
  • Poznámka:
Súvisiace dokumenty
Číslo Názov Obstarávateľ IČO Obs. Dodávateľ IČO Dod. Kategória Suma Dátum Dátum účinnosti Dátum platnosti Dátum zverejnenia Dokument podpísal Funkca Typ
003/14 Objednávame u Vás záväzne:- pranie a žehlenie bielizne pre PČ v roku 2014- predpokladaná suma cca 550,-€ SPŠ elektrotechnická Prešov 00161829 Stanislav Tabačko - PERMA 45915555 0,00 € 24.01.2014 17.01.2014 Ing.Slavomír Kožár riaditeľ školy Objednávka
Tlačiť