Faktúra č. DFP/14/0007
Obstarávateľ
- Názov: SPŠ elektrotechnická Prešov
- IČO: 00161829
Informácie o faktúre
- Číslo faktúry: DFP/14/0007
- Popis fakturovaného plnenia: el.energia byty
- Dátum doručenia: 31.01.2014
- Celková hodnota: 187,00 € (s DPH)
- Identifikácia zmluvy: 5100259380C
- Dátum zverejnenia: 21.02.2014
- Poznámka: