Faktúra č. DFP/14/0002

Obstarávateľ
  • Názov: SPŠ elektrotechnická Prešov
  • IČO: 00161829
Zmluvný partner
Informácie o faktúre
  • Číslo faktúry: DFP/14/0002
  • Popis fakturovaného plnenia: nedoplatok za plyn
  • Dátum doručenia: 10.01.2014
  • Celková hodnota: 1,06 € (s DPH)
  • Identifikácia zmluvy: z 14.11.2010
  • Dátum zverejnenia: 05.02.2014
  • Poznámka:
Tlačiť