Faktúra č. DFP/13/0035

Obstarávateľ
  • Názov: SPŠ elektrotechnická Prešov
  • IČO: 00161829
Zmluvný partner
Informácie o faktúre
  • Číslo faktúry: DFP/13/0035
  • Popis fakturovaného plnenia: plyn HI
  • Dátum doručenia: 07.10.2013
  • Celková hodnota: 4,00 € (s DPH)
  • Identifikácia zmluvy: zo 14.11.2010
  • Dátum zverejnenia: 15.10.2013
  • Poznámka:
Tlačiť