Faktúra č. DFP/13/0034

Obstarávateľ
  • Názov: SPŠ elektrotechnická Prešov
  • IČO: 00161829
Zmluvný partner
Informácie o faktúre
  • Číslo faktúry: DFP/13/0034
  • Popis fakturovaného plnenia: pranie prádla za ubytovanie
  • Dátum doručenia: 24.09.2013
  • Celková hodnota: 171,70 € (s DPH)
  • Identifikácia zmluvy: z 9.1.2012
  • Dátum zverejnenia: 28.09.2013
  • Poznámka:
Tlačiť