Faktúra č. DFK/24/0001

Obstarávateľ
  • Názov: SPŠ elektrotechnická Prešov
  • IČO: 00161829
Zmluvný partner
Informácie o faktúre
  • Číslo faktúry: DFK/24/0001
  • Popis fakturovaného plnenia: KV - vypracovanie projektovej dokumentácie - debarierizácia SPŠE
  • Dátum doručenia: 05.03.2024
  • Celková hodnota: 5 040,00 € (s DPH)
  • Identifikácia objednávky: 024/24
  • Dátum zverejnenia: 21.03.2024
  • Poznámka:
Súvisiace dokumenty
Číslo Názov Obstarávateľ IČO Obs. Dodávateľ IČO Dod. Kategória Suma Dátum Dátum účinnosti Dátum platnosti Dátum zverejnenia Dokument podpísal Funkca Typ
024/24 Objednávame si u Vás na základe uskutočneného prieskumu trhu a na základe Vašej cenovej ponuky službu: projektová dokumentáciu v stupni: jednostupňový realizačný projekt (v súlade s prílohou objednávky - Návrh na plnenie kritéria zo dňa 22.1.2024) SPŠ elektrotechnická Prešov 00161829 mArchus, s.r.o. 36499081 5 040,00 € 25.01.2024 27.01.2024 Objednávka
Tlačiť