Faktúra č. DFK/21/0009

Obstarávateľ
  • Názov: SPŠ elektrotechnická Prešov
  • IČO: 00161829
Zmluvný partner
Informácie o faktúre
  • Číslo faktúry: DFK/21/0009
  • Popis fakturovaného plnenia: KV: Nákup infraštruktúry špecializovaného laboratória - skúšobné zariadenia
  • Dátum doručenia: 19.10.2021
  • Celková hodnota: 19 088,40 € (s DPH)
  • Identifikácia zmluvy: z 14.5.2021
  • Dátum zverejnenia: 12.11.2021
  • Poznámka:
Tlačiť