Faktúra č. DFK/20/0003

Obstarávateľ
  • Názov: SPŠ elektrotechnická Prešov
  • IČO: 00161829
Zmluvný partner
Informácie o faktúre
  • Číslo faktúry: DFK/20/0003
  • Popis fakturovaného plnenia: KV: nadlimitné: za práce na ústrednom vykurovaní a elektroinštalácii - výmena osvetlenia
  • Dátum doručenia: 08.04.2020
  • Celková hodnota: 8 963,33 € (s DPH)
  • Identifikácia zmluvy: ZoD z 15.10.2018
  • Dátum zverejnenia: 29.04.2020
  • Poznámka:
Tlačiť