Faktúra č. DFK/19/0005

Obstarávateľ
  • Názov: SPŠ elektrotechnická Prešov
  • IČO: 00161829
Zmluvný partner
Informácie o faktúre
  • Číslo faktúry: DFK/19/0005
  • Popis fakturovaného plnenia: výkon stavebného dozoru na projekte "Zvýšenie počtu žiakov SPŠE v PO na praktickom vyučovaní"
  • Dátum doručenia: 10.10.2019
  • Celková hodnota: 1 440,00 € (s DPH)
  • Identifikácia zmluvy: MZ 1/2019 zo 4.2.19
  • Dátum zverejnenia: 27.11.2019
  • Poznámka:
Tlačiť