Faktúra č. DFK/17/0002

Obstarávateľ
  • Názov: SPŠ elektrotechnická Prešov
  • IČO: 00161829
Zmluvný partner
Informácie o faktúre
  • Číslo faktúry: DFK/17/0002
  • Popis fakturovaného plnenia: KV-vypracovanie energetického auditu
  • Dátum doručenia: 18.05.2017
  • Celková hodnota: 4 800,00 € (s DPH)
  • Identifikácia objednávky: 034/17
  • Dátum zverejnenia: 30.05.2017
  • Poznámka:
Súvisiace dokumenty
Číslo Názov Obstarávateľ IČO Obs. Dodávateľ IČO Dod. Kategória Suma Dátum Dátum účinnosti Dátum platnosti Dátum zverejnenia Dokument podpísal Funkca Typ
034/17 Objednávame si u Vás záväzne: Vyhotovenie energetického auditu pred realizáciou k projektu "Zvýšenie počtu žiakov Strednej priemyselnej školy elektrotechnickej v Prešove na praktickom vyučovaní" v celkovej sume 4800€ SPŠ elektrotechnická Prešov 00161829 ENECO, s.r.o. 36468002 0,00 € 14.03.2017 16.03.2017 Objednávka
Tlačiť