Faktúra č. DFB/26/0179

Obstarávateľ
  • Názov: Stredná priemyselná škola elektrotechnická, Plzenská 1, Prešov
  • IČO: 00161829
Zmluvný partner
Informácie o faktúre
  • Číslo faktúry: DFB/26/0179
  • Popis fakturovaného plnenia: Čistiace potreby ŠK
  • Dátum doručenia: 27.05.2026
  • Celková hodnota: 349,79 € (s DPH)
  • Identifikácia objednávky: 093/26
  • Dátum zverejnenia: 01.06.2026
  • Poznámka:
Súvisiace dokumenty
Číslo Názov Obstarávateľ IČO Obs. Dodávateľ IČO Dod. Kategória Suma Dátum Dátum účinnosti Dátum platnosti Dátum zverejnenia Dokument podpísal Funkca Typ
093/26 Objednávame si u Vás hygienický a čistiaci materiál. Stredná priemyselná škola elektrotechnická, Plzenská 1, Prešov 00161829 Fifty-Fifty, s.r.o. 36479861 349,79 € 19.05.2026 29.05.2026 Objednávka
Tlačiť