Faktúra č. DFB/26/0121

Obstarávateľ
  • Názov: Stredná priemyselná škola elektrotechnická, Plzenská 1, Prešov
  • IČO: 00161829
Zmluvný partner
Informácie o faktúre
  • Číslo faktúry: DFB/26/0121
  • Popis fakturovaného plnenia: hygienický materiál ŠK 3/2026
  • Dátum doručenia: 08.04.2026
  • Celková hodnota: 628,65 € (s DPH)
  • Identifikácia zmluvy: z 27.02.26
  • Dátum zverejnenia: 13.04.2026
  • Poznámka:
Tlačiť