Faktúra č. DFB/26/0043

Obstarávateľ
  • Názov: Stredná priemyselná škola elektrotechnická, Plzenská 1, Prešov
  • IČO: 00161829
Zmluvný partner
Informácie o faktúre
  • Číslo faktúry: DFB/26/0043
  • Popis fakturovaného plnenia: Čistiace potreby ŠK+ŠI
  • Dátum doručenia: 04.02.2026
  • Celková hodnota: 498,72 € (s DPH)
  • Identifikácia objednávky: 025/26
  • Dátum zverejnenia: 10.02.2026
  • Poznámka:
Súvisiace dokumenty
Číslo Názov Obstarávateľ IČO Obs. Dodávateľ IČO Dod. Kategória Suma Dátum Dátum účinnosti Dátum platnosti Dátum zverejnenia Dokument podpísal Funkca Typ
025/26 Objednávame si u Vás čistiaci materiál. Stredná priemyselná škola elektrotechnická, Plzenská 1, Prešov 00161829 Fifty-Fifty, s.r.o. 36479861 498,73 € 27.01.2026 05.02.2026 Objednávka
Tlačiť