Faktúra č. DFB/25/0319

Obstarávateľ
  • Názov: Stredná priemyselná škola elektrotechnická, Plzenská 1, Prešov
  • IČO: 00161829
Zmluvný partner
Informácie o faktúre
  • Číslo faktúry: DFB/25/0319
  • Popis fakturovaného plnenia: čistiace potreby - upratovanie ŠI
  • Dátum doručenia: 08.10.2025
  • Celková hodnota: 314,82 € (s DPH)
  • Identifikácia objednávky: č.157/25
  • Dátum zverejnenia: 15.10.2025
  • Poznámka:
Tlačiť