Faktúra č. DFB/25/0273

Obstarávateľ
  • Názov: Stredná priemyselná škola elektrotechnická, Plzenská 1, Prešov
  • IČO: 00161829
Zmluvný partner
Informácie o faktúre
  • Číslo faktúry: DFB/25/0273
  • Popis fakturovaného plnenia: tonery ŠK a projekt Akreditovaný 3 (8ks)
  • Dátum doručenia: 03.09.2025
  • Celková hodnota: 820,07 € (s DPH)
  • Identifikácia objednávky: č.132/25
  • Dátum zverejnenia: 09.09.2025
  • Poznámka:
Tlačiť