Faktúra č. DFB/25/0271

Obstarávateľ
  • Názov: Stredná priemyselná škola elektrotechnická, Plzenská 1, Prešov
  • IČO: 00161829
Zmluvný partner
Informácie o faktúre
  • Číslo faktúry: DFB/25/0271
  • Popis fakturovaného plnenia: vodné , stočné 10.5.-22.8.2025 ŠI
  • Dátum doručenia: 02.09.2025
  • Celková hodnota: 790,84 € (s DPH)
  • Identifikácia zmluvy: 50-000011073PO2008
  • Dátum zverejnenia: 04.09.2025
  • Poznámka:
Tlačiť