Faktúra č. DFB/25/0183

Obstarávateľ
  • Názov: Stredná priemyselná škola elektrotechnická, Plzenská 1, Prešov
  • IČO: 00161829
Zmluvný partner
Informácie o faktúre
  • Číslo faktúry: DFB/25/0183
  • Popis fakturovaného plnenia: hygienický materiál ŠK 5/2025, výmena rohoží
  • Dátum doručenia: 02.06.2025
  • Celková hodnota: 822,76 € (s DPH)
  • Identifikácia zmluvy: AZ 132571
  • Dátum zverejnenia: 05.06.2025
  • Poznámka:
Tlačiť