Faktúra č. DFB/25/0143

Obstarávateľ
  • Názov: Stredná priemyselná škola elektrotechnická, Plzenská 1, Prešov
  • IČO: 00161829
Zmluvný partner
Informácie o faktúre
  • Číslo faktúry: DFB/25/0143
  • Popis fakturovaného plnenia: čistiace potreby ŠK
  • Dátum doručenia: 28.04.2025
  • Celková hodnota: 372,65 € (s DPH)
  • Identifikácia objednávky: č.074/25
  • Dátum zverejnenia: 06.05.2025
  • Poznámka:
Tlačiť