Faktúra č. DFB/25/0104

Obstarávateľ
  • Názov: Stredná priemyselná škola elektrotechnická, Plzenská 1, Prešov
  • IČO: 00161829
Zmluvný partner
Informácie o faktúre
  • Číslo faktúry: DFB/25/0104
  • Popis fakturovaného plnenia: tonery ŠK - 8 ks
  • Dátum doručenia: 24.03.2025
  • Celková hodnota: 640,01 € (s DPH)
  • Identifikácia objednávky: č. 058/25
  • Dátum zverejnenia: 02.04.2025
  • Poznámka:
Tlačiť