Faktúra č. DFB/25/0093

Obstarávateľ
  • Názov: Stredná priemyselná škola elektrotechnická, Plzenská 1, Prešov
  • IČO: 00161829
Zmluvný partner
Informácie o faktúre
  • Číslo faktúry: DFB/25/0093
  • Popis fakturovaného plnenia: hygienický materiál ŠI 3/2025
  • Dátum doručenia: 13.03.2025
  • Celková hodnota: 278,10 € (s DPH)
  • Identifikácia zmluvy: AZ č. 604076
  • Dátum zverejnenia: 18.03.2025
  • Poznámka:
Tlačiť