Faktúra č. DFB/25/0038

Obstarávateľ
  • Názov: Stredná priemyselná škola elektrotechnická, Plzenská 1, Prešov
  • IČO: 00161829
Zmluvný partner
Informácie o faktúre
  • Číslo faktúry: DFB/25/0038
  • Popis fakturovaného plnenia: čistiace prostriedky
  • Dátum doručenia: 10.02.2025
  • Celková hodnota: 226,69 € (s DPH)
  • Identifikácia objednávky: č.017/25
  • Dátum zverejnenia: 12.02.2025
  • Poznámka:
Tlačiť