Faktúra č. DFB/25/0033

Obstarávateľ
  • Názov: Stredná priemyselná škola elektrotechnická, Plzenská 1, Prešov
  • IČO: 00161829
Zmluvný partner
Informácie o faktúre
  • Číslo faktúry: DFB/25/0033
  • Popis fakturovaného plnenia: stravné ŠK+ŠI 1/2025
  • Dátum doručenia: 06.02.2025
  • Celková hodnota: 1 720,80 € (s DPH)
  • Identifikácia zmluvy: z19.3.15,d.18.12.24
  • Dátum zverejnenia: 10.02.2025
  • Poznámka:
Tlačiť