Faktúra č. DFB/24/0454

Obstarávateľ
  • Názov: SPŠ elektrotechnická Prešov
  • IČO: 00161829
Zmluvný partner
Informácie o faktúre
  • Číslo faktúry: DFB/24/0454
  • Popis fakturovaného plnenia: učebná pomôcka - svorka, zverák 3 ks
  • Dátum doručenia: 12.12.2024
  • Celková hodnota: 106,64 € (s DPH)
  • Identifikácia objednávky: č.291/24
  • Dátum zverejnenia: 14.12.2024
  • Poznámka:
Tlačiť