Faktúra č. DFB/24/0443

Obstarávateľ
  • Názov: SPŠ elektrotechnická Prešov
  • IČO: 00161829
Zmluvný partner
Informácie o faktúre
  • Číslo faktúry: DFB/24/0443
  • Popis fakturovaného plnenia: balíček podpory Cisco akadémie 2023,2024
  • Dátum doručenia: 05.12.2024
  • Celková hodnota: 480,00 € (s DPH)
  • Identifikácia zmluvy: o spolupráci
  • Dátum zverejnenia: 11.12.2024
  • Poznámka:
Tlačiť