Faktúra č. DFB/24/0440

Obstarávateľ
  • Názov: SPŠ elektrotechnická Prešov
  • IČO: 00161829
Zmluvný partner
Informácie o faktúre
  • Číslo faktúry: DFB/24/0440
  • Popis fakturovaného plnenia: hygienický materiál ŠK 12/2024, výmena rohoží
  • Dátum doručenia: 05.12.2024
  • Celková hodnota: 780,02 € (s DPH)
  • Identifikácia zmluvy: AZ 132571
  • Dátum zverejnenia: 11.12.2024
  • Poznámka:
Tlačiť