Obstarávateľ
- Názov: SPŠ elektrotechnická Prešov
- IČO: 00161829
Informácie o faktúre
- Číslo faktúry: DFB/24/0438
- Popis fakturovaného plnenia: Pranie prádla ŠI
- Dátum doručenia: 04.12.2024
- Celková hodnota: 414,36 € (s DPH)
- Identifikácia zmluvy: z 23.12.2014
- Dátum zverejnenia: 09.12.2024
- Poznámka:
Tlačiť