Faktúra č. DFB/24/0433

Obstarávateľ
  • Názov: SPŠ elektrotechnická Prešov
  • IČO: 00161829
Zmluvný partner
Informácie o faktúre
  • Číslo faktúry: DFB/24/0433
  • Popis fakturovaného plnenia: súčiastky na analógový kit
  • Dátum doručenia: 02.12.2024
  • Celková hodnota: 80,40 € (s DPH)
  • Identifikácia objednávky: č.278/24
  • Dátum zverejnenia: 05.12.2024
  • Poznámka:
Tlačiť