Faktúra č. DFB/24/0432

Obstarávateľ
  • Názov: SPŠ elektrotechnická Prešov
  • IČO: 00161829
Zmluvný partner
Informácie o faktúre
  • Číslo faktúry: DFB/24/0432
  • Popis fakturovaného plnenia: stavebný a pomocný materiál ŠI
  • Dátum doručenia: 29.11.2024
  • Celková hodnota: 124,30 € (s DPH)
  • Identifikácia objednávky: č.
  • Dátum zverejnenia: 04.12.2024
  • Poznámka:
Tlačiť