Faktúra č. DFB/24/0424

Obstarávateľ
  • Názov: SPŠ elektrotechnická Prešov
  • IČO: 00161829
Zmluvný partner
Informácie o faktúre
  • Číslo faktúry: DFB/24/0424
  • Popis fakturovaného plnenia: projekt Erasmus+ Akreditovaný 3: tričko pre účastníkov Skupinovej mobility učiacich sa
  • Dátum doručenia: 19.11.2024
  • Celková hodnota: 133,10 € (s DPH)
  • Identifikácia objednávky: č.270/24
  • Dátum zverejnenia: 25.11.2024
  • Poznámka:
Tlačiť