Faktúra č. DFB/24/0420

Obstarávateľ
  • Názov: SPŠ elektrotechnická Prešov
  • IČO: 00161829
Zmluvný partner
Informácie o faktúre
  • Číslo faktúry: DFB/24/0420
  • Popis fakturovaného plnenia: súťaž Zenit - materiálne zabezpečenie
  • Dátum doručenia: 18.11.2024
  • Celková hodnota: 857,03 € (s DPH)
  • Identifikácia objednávky: č.269/24
  • Dátum zverejnenia: 22.11.2024
  • Poznámka:
Tlačiť