Obstarávateľ
- Názov: SPŠ elektrotechnická Prešov
- IČO: 00161829
Informácie o faktúre
- Číslo faktúry: DFB/24/0414
- Popis fakturovaného plnenia: vyúčtovanie zemný plyn ŠK a ŠI 10/24
- Dátum doručenia: 14.11.2024
- Celková hodnota: 2 884,68 € (s DPH)
- Identifikácia zmluvy: č.6303012614
- Dátum zverejnenia: 05.12.2024
- Poznámka:
Tlačiť