Faktúra č. DFB/24/0405

Obstarávateľ
  • Názov: SPŠ elektrotechnická Prešov
  • IČO: 00161829
Zmluvný partner
Informácie o faktúre
  • Číslo faktúry: DFB/24/0405
  • Popis fakturovaného plnenia: učebnice - ANJ 63 ks
  • Dátum doručenia: 12.11.2024
  • Celková hodnota: 1 508,85 € (s DPH)
  • Identifikácia objednávky: č.263/24
  • Dátum zverejnenia: 15.11.2024
  • Poznámka:
Tlačiť