Obstarávateľ
- Názov: SPŠ elektrotechnická Prešov
- IČO: 00161829
Informácie o faktúre
- Číslo faktúry: DFB/24/0403
- Popis fakturovaného plnenia: elektroinštalačný materiál ŠI
- Dátum doručenia: 08.11.2024
- Celková hodnota: 990,86 € (s DPH)
- Identifikácia objednávky: č.240/24
- Dátum zverejnenia: 12.11.2024
- Poznámka:
Tlačiť