Faktúra č. DFB/24/0369

Obstarávateľ
  • Názov: SPŠ elektrotechnická Prešov
  • IČO: 00161829
Zmluvný partner
Informácie o faktúre
  • Číslo faktúry: DFB/24/0369
  • Popis fakturovaného plnenia: video kábel HDMI 4ks, audio káel 1 ks - ŠK
  • Dátum doručenia: 10.10.2024
  • Celková hodnota: 173,69 € (s DPH)
  • Identifikácia objednávky: č.243/24
  • Dátum zverejnenia: 17.10.2024
  • Poznámka:
Tlačiť