Obstarávateľ
- Názov: SPŠ elektrotechnická Prešov
- IČO: 00161829
Informácie o faktúre
- Číslo faktúry: DFB/24/0365
- Popis fakturovaného plnenia: učebné pomôcky + poštovné
- Dátum doručenia: 08.10.2024
- Celková hodnota: 73,40 € (s DPH)
- Identifikácia objednávky: č.238/24
- Dátum zverejnenia: 12.10.2024
- Poznámka:
Tlačiť