Faktúra č. DFB/24/0362

Obstarávateľ
  • Názov: SPŠ elektrotechnická Prešov
  • IČO: 00161829
Zmluvný partner
Informácie o faktúre
  • Číslo faktúry: DFB/24/0362
  • Popis fakturovaného plnenia: nábytková zásuvka výsuvná 8 ks
  • Dátum doručenia: 07.10.2024
  • Celková hodnota: 402,55 € (s DPH)
  • Identifikácia objednávky: č.221/24
  • Dátum zverejnenia: 10.10.2024
  • Poznámka:
Tlačiť