Obstarávateľ
- Názov: SPŠ elektrotechnická Prešov
- IČO: 00161829
Informácie o faktúre
- Číslo faktúry: DFB/24/0355
- Popis fakturovaného plnenia: čistiace potreby ŠK a ŠI
- Dátum doručenia: 03.10.2024
- Celková hodnota: 104,05 € (s DPH)
- Identifikácia objednávky: č.234/24
- Dátum zverejnenia: 09.10.2024
- Poznámka:
Tlačiť