Obstarávateľ
- Názov: SPŠ elektrotechnická Prešov
- IČO: 00161829
Informácie o faktúre
- Číslo faktúry: DFB/24/0354
- Popis fakturovaného plnenia: kopírovanie 3.Q 2024
- Dátum doručenia: 03.10.2024
- Celková hodnota: 122,62 € (s DPH)
- Identifikácia zmluvy: ZOZSP z 10.1.14
- Dátum zverejnenia: 09.10.2024
- Poznámka:
Tlačiť