Faktúra č. DFB/24/0350

Obstarávateľ
  • Názov: SPŠ elektrotechnická Prešov
  • IČO: 00161829
Zmluvný partner
Informácie o faktúre
  • Číslo faktúry: DFB/24/0350
  • Popis fakturovaného plnenia: záloha zemný plyn ŠK a ŠI 10/24
  • Dátum doručenia: 02.10.2024
  • Celková hodnota: 3 158,00 € (s DPH)
  • Identifikácia zmluvy: č.6303012614
  • Dátum zverejnenia: 09.10.2024
  • Poznámka:
Tlačiť