Faktúra č. DFB/24/0338

Obstarávateľ
  • Názov: SPŠ elektrotechnická Prešov
  • IČO: 00161829
Zmluvný partner
Informácie o faktúre
  • Číslo faktúry: DFB/24/0338
  • Popis fakturovaného plnenia: vyúčtovanie zemný plyn ŠK a ŠI 1-9/24
  • Dátum doručenia: 24.09.2024
  • Celková hodnota: -20 740,85 € (s DPH)
  • Identifikácia zmluvy: č.6303012614
  • Dátum zverejnenia: 23.10.2024
  • Poznámka:
Tlačiť