Faktúra č. DFB/24/0335

Obstarávateľ
  • Názov: SPŠ elektrotechnická Prešov
  • IČO: 00161829
Zmluvný partner
Informácie o faktúre
  • Číslo faktúry: DFB/24/0335
  • Popis fakturovaného plnenia: platba za mobilný telefón 8.8.2024-7.9.2024 ŠK+ŠI
  • Dátum doručenia: 20.09.2024
  • Celková hodnota: 120,11 € (s DPH)
  • Identifikácia zmluvy: o posk.sl.z12.12.23
  • Dátum zverejnenia: 27.09.2024
  • Poznámka:
Tlačiť