Obstarávateľ
- Názov: SPŠ elektrotechnická Prešov
- IČO: 00161829
Informácie o faktúre
- Číslo faktúry: DFB/24/0334
- Popis fakturovaného plnenia: čistiace potreby ŠK a ŠI
- Dátum doručenia: 20.09.2024
- Celková hodnota: 144,14 € (s DPH)
- Identifikácia objednávky: č.219/24
- Dátum zverejnenia: 27.09.2024
- Poznámka:
Tlačiť