Faktúra č. DFB/24/0333

Obstarávateľ
  • Názov: SPŠ elektrotechnická Prešov
  • IČO: 00161829
Zmluvný partner
Informácie o faktúre
  • Číslo faktúry: DFB/24/0333
  • Popis fakturovaného plnenia: nástenné hodiny 20 ks
  • Dátum doručenia: 19.09.2024
  • Celková hodnota: 323,76 € (s DPH)
  • Identifikácia objednávky: č.217/24
  • Dátum zverejnenia: 20.09.2024
  • Poznámka:
Tlačiť