Faktúra č. DFB/24/0315

Obstarávateľ
  • Názov: SPŠ elektrotechnická Prešov
  • IČO: 00161829
Zmluvný partner
Informácie o faktúre
  • Číslo faktúry: DFB/24/0315
  • Popis fakturovaného plnenia: elektroinštalačný materiál - kabinety a učebňa 219
  • Dátum doručenia: 04.09.2024
  • Celková hodnota: 178,06 € (s DPH)
  • Identifikácia objednávky: č.209/24
  • Dátum zverejnenia: 09.09.2024
  • Poznámka:
Tlačiť