Obstarávateľ
- Názov: SPŠ elektrotechnická Prešov
- IČO: 00161829
Informácie o faktúre
- Číslo faktúry: DFB/24/0303
- Popis fakturovaného plnenia: čistiace potreby a hygienický materiál ŠK+ŠI
- Dátum doručenia: 22.08.2024
- Celková hodnota: 290,18 € (s DPH)
- Identifikácia objednávky: č.203/24
- Dátum zverejnenia: 28.08.2024
- Poznámka:
Tlačiť