Faktúra č. DFB/24/0292

Obstarávateľ
  • Názov: SPŠ elektrotechnická Prešov
  • IČO: 00161829
Zmluvný partner
Informácie o faktúre
  • Číslo faktúry: DFB/24/0292
  • Popis fakturovaného plnenia: elektromateriál - ŠB2
  • Dátum doručenia: 15.08.2024
  • Celková hodnota: 136,73 € (s DPH)
  • Identifikácia objednávky: č.199/24
  • Dátum zverejnenia: 28.08.2024
  • Poznámka:
Tlačiť